Про продвижение сайта 
Регистрация       Вход     Карта 
Rambler's Top100 $b2b->b2bcontext_keywords
поиск по сайту
логин:
пароль:

Я СТРОЮ СВОЙ ДОМ
СДАЧА В АРЕНДУ
ОФИСНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
Компании
Новости компаний
Объявления
Тендеры
Форум
О портале
Размещение товара
Обратная связь
Как доехать

Кризис заставил вас отказаться от запланированной покупки мебели?



реклама

Маркетинговыя исследования

Спецпредложение

Узнайте о текущих специальных предложениях по телефонам

Возник вопрос по содержанию отчёта?

Задайте его! Персональный менеджер свяжется с Вами и поможет решить любую задачу

Бесплатная аналитика

Бизнес-план: организация сервисного центра для автомобилей MAN (артикул: 20377 15943)

Дата выхода отчета: 30 Апреля 2014
География исследования: Россия, Липецкая обл
Период исследования: Период планирования – 2014-2020 гг.
Количество страниц: 66
Язык отчета: Русский
Способ предоставления: электронный

Вы можете заказать данный отчёт в режиме on-line прямо сейчас, заполнив небольшую форму регистрации. Заказ отчёта не обязывает к его покупке. После получения заказа на отчёт с Вами свяжется наш менеджер.

Не нашли подходящее исследование?

Если данный отчёт Вам не подходит, Вы можете:

  • 1. Заказать обновление с уточнением структуры отчёта
  • 2. по Вашей теме
  • 3. по Вашей теме
  • Полное описание отчета

    Аналитиками компании Megaresearch разработан бизнес-план организации сервисного центра для автомобилей MAN. Данный проект разрабатывался для принятия управленческих решений, определения основных экономических показателей бизнеса, получения финансирования.

    В последние годы на рынке продаж грузовых автомобилей наблюдается устойчивая тенденция укрепления позиций иностранных брендов. Производитель грузовых автомобилей MAN (Германия) стабильно входит в ТОП-5 самых популярных иностранных производителей на российском рынке.

    Целью заказчика проекта является создание профессионального укомплектованного самым современным оборудованием автоцентра MAN. Предполагается оказывать самый широкий спектр работ по ТО автомобилей.

    Объем инвестиционных вложений в реализацию проекта составит около 210 млн. руб. Период окупаемости рассматриваемого проекта составляет более 6 лет с учетом дисконтирования. В расчетной части бизнес-плана были произведены расчеты экономических показателей с горизонтом планирования 2014-2020 гг.

    В рамках маркетингового плана бизнес-плана представлен общий обзор рынка грузовых автомобилей. По результатам аналитического исследования рынка грузовых автомобилей в России по итогам 2013 года, лидерство на нем ожидаемо удерживают машины марки КАМАЗ. Со значительным отрывом от них идет продукция таких брендов, как ГАЗ и МАЗ, на которые, впрочем, также приходится значительная часть продаж. MAN занимает примерно 7% российского рынка продаж грузовых автомобилей.

    В производственной части бизнес-плана представлено описание технологического процесса и описание оборудования (оборудование для шиномонтажа, диагностическое оборудование, автомобильные подъемники для автосервиса и прочее).

    В финансовой модели проекта рассмотрен анализ чувствительности проекта к изменениям внешней среды.

    Аналитики компании Megaresearch пришли к выводу, что проект является инвестиционно–привлекательным в контексте организации такого сложного производства, поскольку характеризуется высоким уровнем чистого дисконтированного дохода NPV: 22 млн руб. и небольшим сроком окупаемости проекта для такого комплексного проекта. С подробной информацией можно ознакомиться в полной версии проекта, а также в финансовой модели, прилагаемой к бизнес-плану.

    Данный проект индивидуально дорабатывается в соответствии с пожеланиями клиента. Вы можете заказать аналогичный бизнес-план с учетом индивидуальных особенностей бизнеса и региона.

  • Подробное оглавление/содержание отчёта

    1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 8

    2. СУЩНОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА 10

    2.1 Описание проекта и предполагаемых услуг 10

    2.2 Особенности организации проекта 12

    2.3 Информация об участниках проекта 13

    2.4 Месторасположение проекта 13

    3. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН 15

    3.1 Общие данные по рынку грузовых автомобилей 15

    3.2 Обзор рынка услуг сервисного обслуживания автомобилей в Липецкой области 16

    3.3 Основные тенденции на рынке грузовых автомобильных перевозок 16

    3.4 Обзор потенциальных конкурентов 17

    4. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН 21

    4.1 Описание зданий и помещений 21

    4.2 Расчет стоимости строительства 23

    4.3 Описание технологического процесса 23

    4.3.1 Ремонт ДВС  и КПП грузовых автомобилей 23

    4.3.2 Компьютерная диагностика грузовых автомобилей 24

    4.3.3 Техническое обслуживание и ремонт грузовых   п/прицепов 25

    4.3.4 Шиномонтаж 26

    4.3.5 Кузовные и окрасочные работы 26

    4.3.6 Выпуск тентов для грузовых автомобилей 27

    4.4 Описание оборудования 28

    4.5 Прочие технологические вопросы 28

    4.6 Сырье, материалы и комплектующие 29

    5. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН 30

    5.1 План по персоналу 30

    5.2 Организационная структура предприятия 32

    5.3 План-график работ по проекту 33

    5.4 Источники, формы и условия финансирования 36

    6. ОКРУЖЕНИЕ ПРОЕКТА 37

    6.1 Юридический аспект 37

    6.2 Социальный аспект 37

    7. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 38

    7.1 Исходные данные и допущения 38

    7.2 Номенклатура и цены 40

    7.3 Инвестиционные издержки 40

    7.4 Потребность в первоначальных оборотных средствах 42

    7.5 Налоговые отчисления 42

    7.6 Операционные издержки (постоянные и переменные) 43

    7.7 План оказания услуг СТО 45

    7.8 Расчет себестоимости 46

    7.9 Расчет выручки 47

    7.10 Прогноз прибылей и убытков 49

    7.11 Прогноз движения денежных средств 50

    7.12 Анализ эффективности проекта 52

    7.12.1 Методика оценки эффективности проекта 52

    7.12.2 Показатели эффективности проекта 54

    7.12.3 Чистая приведенная стоимость (NPV) 54

    7.12.4 Внутренняя норма доходности (IRR) 54

    7.12.5 Индекс доходности инвестиций (PI) 55

    7.12.6 Срок окупаемости (PBP) 55

    7.12.7 Дисконтированный срок окупаемости (DPBP) 55

    7.12.8 Точка безубыточности проекта (BEP) 55

    7.12.1 Иные показатели 56

    7.13 Анализ рисков проекта 56

    7.13.1 Качественный анализ рисков 56

    7.13.2 Количественный анализ рисков 58

    8. ПРИЛОЖЕНИЯ 59

    Информация об исполнителе проекта 66

  • Перечень приложений

    Таблицы

    Таблица 1.1. Ключевые показатели 9

    Таблица 3.1. Анализ расценок на производство ремонта MAN, нормо-час 20

    Таблица 4.1. Количество постов работы автосервиса 22

    Таблица 5.1. Формирование ФОТ и штатного расписания предприятия 30

    Таблица 5.2. Мероприятия реализации проекта 34

    Таблица 7.1. Перечень основных услуг и расценки 40

    Таблица 7.2. Формирование инвестиций проекта 41

    Таблица 7.3. Операционные издержки проекта 44

    Таблица 7.4.  Себестоимость расходных материалов ед. работ, руб. 45

    Таблица 7.4.  Себестоимость расходных материалов ед. работ, руб. 46

    Таблица 7.5. Отчет о прибылях и убытках 49

    Таблица 7.6. Отчет движения денежных средств 50

    Таблица 7.7. Ключевые показатели проекта 54

    Таблица 7.8. Анализ рисков проекта 56

    Таблица 7.9. Чувствительность NPV (с диаграммой) 58

     

    Рисунки

    Рисунок 1.1. Изменение NPV по ходу реализации проекта 9

    Рисунок 2.1. Автомобиль XXX - цементовоз 11

    Рисунок 2.2. Местоположение объекта Заказчика 14

    Рисунок 3.1. Структура российского рынка новых грузовых автомобилей 15

    Рисунок 4.1. Планировка фасада автосервиса 21

    Рисунок 4.2. Интерфейс XXX 25

    Рисунок 4.3. Помещение и оборудование шиномонтажа 26

    Рисунок 4.4. Изготовленный тент на полуприцеп 27

    Рисунок 5.1. Распределение ФОТ по подразделениям 32

    Рисунок 5.2. Организационная структура управления персоналом 33

    Рисунок 5.1. Календарный план реализации проекта 35

    Рисунок 6.1. Расчет ставки дисконтирования 39

    Рисунок 7.2.Распределение инвестиций проекта 42

    Рисунок 7.2.Распределение операционных издержек 45

    Рисунок 7.3.Распределение операционных издержек 46

    Рисунок 7.4.Распределение операционных издержек 47

    Рисунок 7.5.Распределение операционных издержек 47

    Рисунок 6.9. Изменение NPV по ходу реализации проекта 51

    Рисунок 6.10. Определение точки безубыточности по выручке 55

    Рисунок 8.1. Отчет ДДС 2014 г. 59

    Рисунок 8.2. Отчет ДДС 2015 г. 60

    Рисунок 8.3. Отчет ДДС 2016 г. 61

    Рисунок 8.4. Отчет ДДС 2017 г. 62

    Рисунок 8.5. Отчет ДДС 2018 г. 63

    Рисунок 8.6. Отчет ДДС 2019 г. 64

    Рисунок 8.7. Отчет ДДС 2020 г. 65

Другие бизнес-планы по теме
Название исследования Цена, руб.
Бизнес-план экспедиторского предприятия

Регион: По вашему запросу

Дата выхода: 15.07.24

69 900
Бизнес-план автотранспортного предприятия

Регион: Россия

Дата выхода: 15.07.24

69 900
Бизнес-план открытия автосервиса BMW и Mercedes

Регион: Москва

Дата выхода: 16.08.18

70 000
БИЗНЕС-ПЛАН АВТОМАТИЗАЦИЯ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ МАЛОМЕРНЫХ СУДОВ В РФ, 2017

Регион: Россия

Дата выхода: 05.04.18

45 000
Бизнес-план специализированного центра ремонта и обслуживания малоразмерных судов

Регион: Россия

Дата выхода: 05.04.18

45 000
Актуальные исследования и бизнес-планы
  • Бизнес-план такси (с фин.моделью) 2015г.
    Обновленный и дополненный бизнес-план такси предусматривает создание службы такси с собственным парком на 100 автомобилей полностью в соответствии с требованиями, предъявляемыми к таксомоторным службам сложившимся законодательством, и содержит детальную проработку деятельности службы по многочисленным параметрам. Вместе с бизнес-планом службы такси Вы получаете автоматизированную финансовую модель в формате Excel, которую можете корректировать самостоятельно. Полностью автоматизированная финансовая модель исключает возможность допущения ошибки в расчетах. Достаточно поменять необходимые параметры проекта, и вся модель будет изменена автоматически. ЦЕЛЬ ПРОЕКТА: Настоящий бизнес-план разработан с целью привлечения инвестиционных средств для организации службы такси, а также оценки эффективности ее деятельности. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА ПОЗВОЛИТ: создать бизнес, стоимость которого на конец периода планирования составит *** млн. руб. в текущих ценах; получить гарантированный доход в размере *** млн. руб. по истечении периода планирования в текущих ценах; удовлетворить спрос на качественные таксомоторные услуги на рынке реализации Проекта как в дневное, так и в ночное время; создать рабочие места в регионе реализации Проекта. ИНВЕСТИЦИИ: Объем инвестиций в создание проектируемой службы так…
  • Бизнес-план: Автомойка самообслуживания на 6 постов
    1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 2. СУЩНОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА 2.1. Описание проекта и предполагаемой услуги 2.2. Особенности организации проекта* 2.3. Информация об участниках проекта 2.4. Месторасположение проекта* 3. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН 3.1. Обзор рынка услуг автомоек в Казахстане 3.2. Обзор рынка автотранспорта в городе* 3.3. Основные тенденции на рынк автомоек в Казахстане 3.4. Анализ потребителей. Сегментация потребителей. 3.5. Анализ основных конкурентов 3.6. Анализ сезонности данной сферы бизнеса. 3.7. Ценообразование на рынке услуг автомоек в Казахстане 4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН 4.1. План по персоналу 4.2. План-график работ по проекту 4.3. Источники, формы и условия финансирования 5. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН 5.1. Описание зданий и помещений 5.2. Расчет стоимости строительства* 5.3. Описание технологического процесса 5.4. Описание оборудования* 5.5. Сырье, материалы и комплектующие* 5.6. Прочие технологические вопросы 6. ОКРУЖЕНИЕ ПРОЕКТА 6.1. Экологический аспект 7. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 7.1. Исходные данные и допущения 7.2. Номенклатура и цены 7.3. Инвестиционные издержки 7.4. Потребность в первоначальных оборотных средствах 7.5. Налоговые отчисления 7.6. Операционные издержки (постоянные и переменные) 7.7. Расчет себестоимости 7.8. План продаж 7.9. Расчет выручки 7.10. Прогноз прибылей и убы…
  • Бизнес-план такси с наемным автопарком (с фин.моделью) 2015г.
    Обновленный и дополненный бизнес-план службы такси с наемным автопарком разработан с целью привлечения инвестиционных средств для организации службы такси, а также оценки эффективности ее деятельности. Проект разработан полностью в соответствии с требованиями, предъявляемыми к таксомоторным службам сложившимся законодательством. Вместе с бизнес-планом Вы получаете автоматизированную финансовую модель в формате Excel, которую можете корректировать самостоятельно. Полностью автоматизированная финансовая модель исключает возможность допущения ошибки в расчетах. Достаточно поменять необходимые параметры проекта, и вся модель будет изменена автоматически. ЦЕЛЬ ПРОЕКТА: удовлетворение спроса на качественные таксомоторные услуги на рынке реализации Проекта как в дневное, так и в ночное время; создание рабочих мест в регионе реализации Проекта; извлечение прибыли. РЕАЛИЗАЦИЯ ДАННОГО ПРОЕКТА ПОЗВОЛИТ: Создать бизнес, стоимость которого на конец периода планирования составит *** млн. руб. в текущих ценах; Получить гарантированный доход в размере *** тыс. руб. по истечении периода планирования в текущих ценах; Создать новые рабочие места в регионе реализации проекта; Удовлетворить спрос на таксомоторные услуги в районе реализации проекта. ИНВЕСТИЦИИ: Объем инвестиций в создание службы такси…
  • Демо-версия: Диспетчерская служба такси
    1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 2. СУЩНОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА 2.1. Описание проекта и предполагаемых услуг диспетчерской службы такси 2.2. Особенности организации проекта 2.3. Информация об участниках проекта 2.4. Месторасположение проекта 3. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН 3.1. Обзор рынка московских диспетчерских служб такси 3.2. Основные тенденции на рынке 3.3. Анализ потребителей. Сегментация потребителей диспетчерской службы такси 3.4. Обзор потенциальных конкурентов 3.5. Ценообразование на рынке 3.6. Основная концепция (идея) работы компании 3.7. Стратегия продвижения. План развития на 3 года. 4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН 4.1. План по персоналу 4.2. Организационная структура компании 4.3. Схема взаимодействия с ИП по технологии сетевого маркетинга 4.4. План-график работ по проекту 4.5. Источники, формы и условия финансирования 5. ОКРУЖЕНИЕ ПРОЕКТА 5.1. Юридический аспект 6. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 6.1. Исходные данные и допущения 6.2. Номенклатура и цены 6.3. Инвестиционные издержки 6.4. Потребность в первоначальных оборотных средствах 6.5. Налоговые отчисления 6.6. Операционные издержки (постоянные и переменные) 6.7. План продаж 6.8. Расчет выручки 6.9. Прогноз прибылей и убытков 6.10. Прогноз движения денежных средств 6.11. Анализ эффективности проекта 6.11.1. Показатели эффективности проекта 6.11.2. Методи…
Навигация по разделу
  • Все отрасли


аэрозольные краски
ПОСЕТИТЕЛЯМ
найти товар
объявления
КОМПАНИЯМ
регистрация
вход
размещение товаров
забыт пароль
ВСЕМ
главная
о портале
каталог сайтов
БЫСТРЫЙ ПЕРЕХОД ПО САЙТУ
Rambler's Top100
Eсть вопросы? Звоните:
+7 351 / 725-03-70 / 725-03-89
© 2006-2009 Строительный Деловой Мир, г. Челябинск. Авторские права ресурса
  Разработка и продвижение сайта: W Group