Про продвижение сайта 
Регистрация       Вход     Карта 
Rambler's Top100 $b2b->b2bcontext_keywords
поиск по сайту
логин:
пароль:

Я СТРОЮ СВОЙ ДОМ
СДАЧА В АРЕНДУ
ОФИСНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
Компании
Новости компаний
Объявления
Тендеры
Форум
О портале
Размещение товара
Обратная связь
Как доехать

Кризис заставил вас отказаться от запланированной покупки мебели?



реклама

Маркетинговыя исследования

Спецпредложение

Узнайте о текущих специальных предложениях по телефонам

Возник вопрос по содержанию отчёта?

Задайте его! Персональный менеджер свяжется с Вами и поможет решить любую задачу

Бесплатная аналитика

Бизнес-план: строительство агротуристического комплекса (артикул: 27061 15943)

Дата выхода отчета: 15 Марта 2016
География исследования: Россия, Московская область
Период исследования: Период планирования – 2016-2025 гг.
Количество страниц: 105
Язык отчета: Русский
Способ предоставления: электронный

Вы можете заказать данный отчёт в режиме on-line прямо сейчас, заполнив небольшую форму регистрации. Заказ отчёта не обязывает к его покупке. После получения заказа на отчёт с Вами свяжется наш менеджер.

Не нашли подходящее исследование?

Если данный отчёт Вам не подходит, Вы можете:

  • 1. Заказать обновление с уточнением структуры отчёта
  • 2. по Вашей теме
  • 3. по Вашей теме
  • Полное описание отчета

    Аналитиками компании Megaresearch разработан бизнес-план строительства агротуристического комплекса.

    Агротуризм (или деревенский туризм) – это сектор туристической отрасли, который на базе природных, исторических, культурных ресурсов создает комплексный продукт, предназначенный для отдыха. Главное условие бизнеса: размещение туристов в сельской местности – вдали от многоэтажной и промышленной застройки.

    В рамках данного проекта планируется строительство агротуристического комплекса (АТК) и организация соответствующих рекреационных услуг на территории Московской области. Инфраструктура комплекса состоит из следующих объектов: агротуристический комплекс (основная территория), детский лагерь, гостиничный комплекс, ресторанный комплекс, банный комплекс.

    Кроме того, дополнительными статьями дохода будут выступать: организация торжественных мероприятий на территории комплекса (свадьбы, дни рождения), услуги по фотосъемке и флористике, услуги банного комплекса.

    Объем инвестиционных вложений в реализацию проекта составит около 76,5 млн руб. Период окупаемости рассматриваемого проекта составляет более 8 лет с учетом дисконтирования. 

    В рамках маркетингового плана бизнес-плана представлен общий обзор рынка туристических комплексов в Московской области. Рассмотрены основные тенденции на рынке (снижение туристического потока за границу вследствие падения курса рубля и доходов населения, что благотворно повлияет на развитие внутреннего туризма, возрастание потребительского интереса к новому для России виду отдыха – агротуризму и другие тенденции). В рамках исследования проведен анализ потребителей, представлен обзор потенциальных конкурентов, проанализировано ценообразование рынка. В рамках бизнес-плана также представлена маркетинговая стратегия выхода на рынок.

    В производственной части бизнес-плана представлено описание участка строительства, необходимого оборудования и технологии производства и оказания услуг. Рассмотрены особенности и стоимость строительства агротуристического комплекса.

    В финансовой модели проекта рассмотрен анализ чувствительности проекта к изменениям внешней среды.

    Аналитики компании Megaresearch пришли к выводу, что проект является выгодным. С подробной информацией можно ознакомиться в полной версии проекта.

    В бизнес-плане максимально полно раскрыта суть проекта, собраны актуальные данные о рынке, стоимости ресурсов, произведены все необходимые и достаточные расчеты требуемых показателей.

    Детальная проработка проекта и соответствие требуемым стандартам позволит использовать бизнес-план для следующих целей:
    •    Для использования в качестве рабочего инструмента при реализации проекта;
    •    Для получения финансовых ресурсов от частных инвесторов;
    •    Для представления проекта в кредитные учреждения.
    •    Для получения субсидии
    Стандарт написания: UNIDO
    Технико-экономическое обоснование
    Расчеты производятся в EXCEL в финансовой модели.
    Данный проект индивидуально дорабатывается в соответствии с пожеланиями клиента.
    Вы можете заказать аналогичный бизнес-план с учетом индивидуальных особенностей бизнеса и региона.

  • Подробное оглавление/содержание отчёта

    Оглавление    2
    Приложения (диаграммы, схемы, рисунки)    4
    Приложения (таблицы)    5
    Методологические комментарии к бизнес-плану    7
    1.    РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА    9
    2.    СУЩНОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА    12
    2.1    Общее описание проекта    12
    2.2    Описание предполагаемых услуг    13
    2.3    Информация об участниках проекта    20
    2.4    Месторасположение проекта    21
    3.    МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН    22
    3.1    Общий обзор рынка туристических комплексов в Московской области    22
    3.2    Основные тенденции на рынке    24
    3.3    Анализ потребителей. Сегментация потребителей    24
    3.4    Обзор потенциальных конкурентов    25
    3.5    Ценообразование на рынке    28
    3.6    Маркетинговая стратегия выхода на рынок    29
    4.    ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН    32
    4.1    План по персоналу    32
    4.2    Организационная структура компании    34
    4.3    План-график работ по проекту    35
    4.4    Источники, формы и условия финансирования    38
    4.5    График привлечения инвестиций    39
    5.    ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН    40
    5.1    Описание участка строительства    40
    5.2    Особенности и стоимость строительства комплекса    41
    5.3    Необходимое оборудование и инвентарь    44
    5.4    Описание технологии производства и оказания услуг    48
    6.    ОКРУЖЕНИЕ ПРОЕКТА    53
    6.1    Юридический аспект    53
    6.2    Экологический аспект    57
    6.3    Социальный аспект    59
    6.4    Государственное регулирование    60
    7.    ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН    63
    7.1    Исходные данные и допущения    63
    7.2    Номенклатура и цены    65
    7.3    Инвестиционные издержки    68
    7.4    Налоговые отчисления    74
    7.5    Операционные издержки (постоянные и переменные)    76
    7.6    План продаж    79
    7.7    Расчет выручки    83
    7.8    Прогноз прибылей и убытков    87
    7.9    Прогноз движения денежных средств    93
    7.10    Анализ эффективности проекта    94
    7.10.1    Методика оценки эффективности проекта    94
    7.10.2    Показатели эффективности проекта    96
    8.    АНАЛИЗ РИСКОВ ПРОЕКТА    98
    8.1    Варианты проекта (оптимистический, пессимистический)    98
    8.2    Количественный анализ рисков    101
    8.3    Качественный анализ рисков    102
    8.4    Точка безубыточности проекта    103
    9.    ПРИЛОЖЕНИЯ    105
    9.1    Отчет о движении денежных средств (по месяцам), тыс. руб.    105
    10.    Информация об исполнителе проекта    115

  • Перечень приложений

    Приложения (диаграммы, схемы, рисунки)
    Рисунок 1.1 Требуемый объем инвестиций    10
    Рисунок 1.2 График NPV проекта    11
    Рисунок 2.1. Местоположение проекта на карте Московской области    21
    Рисунок 3.1. Планируемое количество объектов аграрного туризма в МО в 2016-2020 гг. в соответствии с целевой программой развития, ед.    22
    Рисунок 3.2. Планируемое объем туристического потока в сельскую местность в МО в 2016-2020 гг. в соответствии с целевой программой развития, чел. в год    23
    Рисунок 3.3. Структура рынка агротуристических услуг по компаниям, % и количество посетителей в год    27
    Рисунок 3.4 Маркетинговая стратегия 5P    30
    Рисунок 4.1. Организационная структура компании    34
    Рисунок 4.2. График реализации проекта    37
    Рисунок 4.3. Структура финансирования проекта, %    38
    Рисунок 4.4. График привлечения инвестиций    39
    Рисунок 5.1. Структура затрат на строительно-монтажные работы по основным объектам комплекса, %    44
    Рисунок 5.2. Структура затрат на оборудование по основным объектам комплекса, %    47
    Рисунок 7.1. Структура инвестиционных затрат по проекту, %    74
    Рисунок 7.2. Условия применения УСН    75
    Рисунок 7.3. Посещаемость агротуристического комплекса, чел./мес.    79
    Рисунок 7.4 График NPV проекта    97
    Рисунок 8.1 График NPV проекта «Оптимистичный вариант», тыс. руб.    99
    Рисунок 8.2 График NPV проекта «Пессимистичный вариант», тыс. руб.    100
    Рисунок 8.3 График точки безубыточности    104

    Приложения (таблицы)
    Таблица 1.1 График реализации проекта    9
    Таблица 1.2 Основные финансовые показатели    11
    Таблица 3.1. Сегментация потребителей    24
    Таблица 3.2. Обзор основных конкурентов    26
    Таблица 3.3. Цены на услуги туристических комплексов в МО    28
    Таблица 4.1. Формирование ФОТ и штатного расписания предприятия, тыс. руб.    32
    Таблица 4.2 График реализации проекта    35
    Таблица 4.3. Условия кредитования    38
    Таблица 5.1. Структура земельного участка по применению и в зависимости от располагаемых объектов    40
    Таблица 5.2. Расчет стоимости строительно-монтажных работ и материалов для обустройства территории комплекса    41
    Таблица 5.3. Номенклатура и стоимость требуемого оборудования    44
    Таблица 5.4. Технология производства и оказания услуг на проектируемом АТК    49
    Таблица 6.1. Разделение видов деятельности АТК по организационным формам компаний    53
    Таблица 6.2. Ежегодные взносы во внебюджетные фонды РФ    59
    Таблица 7.1. Определение стоимости собственного капитала    64
    Таблица 7.2. Определение ставки дисконтирования    64
    Таблица 7.3. Номенклатура и цена на товары и услуги компании    65
    Таблица 7.4 Инвестиционные издержки проекта, тыс. руб.    68
    Таблица 7.5 Налоговое окружение    75
    Таблица 7.6 Налоговые отчисления в 2016-2025 гг., тыс. руб.    76
    Таблица 7.7 Постоянные издержки, тыс. руб.    76
    Таблица 7.8 Переменные издержки, тыс. руб.    77
    Таблица 7.9. План продаж в 2017-2025 гг.    79
    Таблица 7.10 План выручки на 2017-2025 гг., тыс. руб.    83
    Таблица 7.11. Отчет о прибылях и убытках по месяцам на 2016-2020 гг., тыс. руб.    87
    Таблица 7.12. Отчет о прибылях и убытках по годам реализации проекта, тыс. руб.    92
    Таблица 7.13 Прогноз движения денежных средств, тыс. руб.    93
    Таблица 7.14 Показатели эффективности инвестиций    96
    Таблица 8.1 Показатели эффективности инвестиций «Оптимистический вариант»    98
    Таблица 8.2 Показатели эффективности инвестиций «Пессимистический вариант»    100
    Таблица 8.3 Анализ чувствительности    101
    Таблица 8.4 Основные риски проекта    102

Другие бизнес-планы по теме
Название исследования Цена, руб.
Бизнес-план агентства по организации праздников (event-услуги)

Регион: Россия

Дата выхода: 15.04.23

85 000
Бизнес-план строительства Торгово-Развлекательного Центра (без финансовой модели)

Регион: Россия

Дата выхода: 15.04.23

69 900
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ОСТРОВНОГО САЛОННОГО СЕРВИСА РФ, МОСКВА

Регион: Россия

Дата выхода: 01.12.18

45 000
Оценка рыночной целесообразности создания портала частных спортивных соревнований Рф, мир

Регион: РФ, мир

Дата выхода: 17.09.18

45 000
Бизнес-план: организация и развитие конно-спортивного комплекса

Регион: Московская область

Дата выхода: 06.09.18

70 000
Актуальные исследования и бизнес-планы
  • Бизнес-план мини-гостиницы, 2012
    1Анализ рынка гостиничного хозяйства 7 1.1. Гостиничный бизнес в России 7 1.2. Анализ рынка гостиничного хозяйства города Вологда11 1.2.1. Обзор гостиничного рынка г. Вологда 12 1.2.2. Средняя заполняемость, туристический поток и перспективы роста гостиничного бизнеса г. Вологда14 2. Маркетинговый план 18 2.1. Маркетинговая стратегия18 2.2. Сегментация аудитории 18 2.3. Ассортиментная политика21 2.4. Реклама и продвижение 23 2.5. SWOT – анализ проекта.25 3. Организационный план 27 3.1 Расположение предприятия. Этапы реализации проекта27 3.2. Организационная структура и штатное расписание28 3.3. Юридическое, налоговое и информационное обеспечение проекта32 3.4. Анализ организационных и финансовых рисков34 4. Производственный план 37 4.1. Общее описание мини-отеля37 4.2. Потребность в инвестициях38 4.3. Обстановка, отделка и оснащение39 5. Финансовый план 52 5.1. Основные допущения финансового плана52 5.2. Финансирование проекта52 5.3. Анализ продаж53 5.4. Анализ структуры прямых затрат54 5.5. Анализ структуры общих и административных затрат55 5.6. Анализ структуры налоговых платежей56 5.7. Финансовые результаты проекта57 5.8. Отчет о движении денежных средств58 5.9. Показатели инвестиционной эффективности60 5.10. Анализ безубыточности65 5.11. Выводы о целесообразности реализ…
  • Бизнес-план торгово-развлекательного центра - 2014 (с финансовой моделью)
    1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 1.1. Цели проекта 1.2. Расчетный период проекта 1.3. Стоимость реализации проекта 1.4. Источники финансирования проекта 1.5. Показатели эффективности проекта 2. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ ПРОЕКТА 3. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА 3.1. Концепция проекта 3.2. Спектр услуг 3.3. работы компании 3.4. Разрешительная документация 4. АНАЛИЗ РЫНКА 4.1. Определение сегмента 4.2. Анализ района расположения торгово-развлекательного центра Социально-демографические характеристики населения Уровень жизни населения (доходы, расходы, безработица, основные предприятия-рабочие места) 4.3. Рынок торгово-развлекательной недвижимости Московской области Оборот розничной торговли Выручка от продаж Объемы ввода торгово-развлекательных центров Инвестиции в основной капитал крупных организаций розничной торговли 4.4. Тенденции рынка торгово-развлекательной недвижимости Общероссийские тенденции Тенденции рынка Москвы Московской области Тенденции потребления 4.5. Государственное регулирование отрасли 5. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН 5.1. Состав персонала 5.2. Должностные обязанности сотрудников 6. СТРАТЕГИЯ МАРКЕТИНГА 6.1. Ценовая политика 6.2. Рекламная стратегия 6.3. Потребители ТРЦ 7. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН 7.1. Расположение торгово-развлекательного центра 7.2. Структура использования площадей 7.3. Объемы оказыв…
  • Бизнес-план Магазин хоккейной экипировки
    1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 2. СУЩНОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА 2.1. Описание проекта и предполагаемых услуг 2.2. Особенности организации проекта 2.3. Необходимое оборудование 2.4. Прочие технологические вопросы 3. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН 3.1. Состояние рынка магазинов спорт товаров 3.2. Тенденции на рынке и прогноз развития рынка 3.3. Ценообразование на рынке 4. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 4.1. Исходные данные 4.1.1. Налоговое окружение 4.1.2. Номенклатура и цены. 4.1.3. План продаж 4.1.4. Прямые издержки 4.1.5. Постоянные издержки 4.1.6. Численность персонала и заработная плата 4.1.7. Капитальные затраты 4.2. Расчет выручки 4.3. Потребность в первоначальных оборотных средствах 4.4. Инвестиционные издержки 4.5. Источники, формы и условия финансирования 4.6. Прогноз прибылей и убытков 4.7. Прогноз движения денежных средств 4.7. Оценка экономической эффективности проекта 4.7.1. Эффективность инвестиций 4.7.2. Показатели эффективности 4.7.3. Финансовая состоятельность проекта 5. АНАЛИЗ РИСКОВ 5.1. Анализ чувствительности 5.2. Оценка проектных рисков ПРИЛОЖЕНИЯ
Навигация по разделу
  • Все отрасли


аэрозольные краски
ПОСЕТИТЕЛЯМ
найти товар
объявления
КОМПАНИЯМ
регистрация
вход
размещение товаров
забыт пароль
ВСЕМ
главная
о портале
каталог сайтов
БЫСТРЫЙ ПЕРЕХОД ПО САЙТУ
Rambler's Top100
Eсть вопросы? Звоните:
+7 351 / 725-03-70 / 725-03-89
© 2006-2009 Строительный Деловой Мир, г. Челябинск. Авторские права ресурса
  Разработка и продвижение сайта: W Group