Спецпредложение
Узнайте о текущих специальных предложениях по телефонам
|
Бесплатная аналитика
Типовой бизнес-план организации тренажерного зала (артикул: 01650 15943)
Дата выхода отчета: |
17 Сентября 2008 |
География исследования: |
Московская область |
Период исследования: |
|
Количество страниц: |
76 |
Язык отчета: |
Русский |
Способ предоставления: |
электронный и печатный |
Вы можете заказать данный отчёт в режиме on-line прямо сейчас, заполнив небольшую форму регистрации. Заказ отчёта не обязывает к его покупке. После получения заказа на отчёт с Вами свяжется наш менеджер.
-
Полное описание отчета
Данный проект предусматривает организацию тренажерного зала нижнего ценового сегмента. Предполагается, что он будет открыт в спальном районе г. Москвы, расположенном между Третьим транспортным кольцом и МКАД.
В исследовании использованы следующие исходные параметры:
- Общая площадь тренажерного зала – 170 кв.м.;
- Спортивный зал – 100 кв.м.;
- Солярий – 5 кв.м.;
- Массажный кабинет – 8 кв.м.;
- Фитнес-бар и вспомогательные помещения – 57 кв.м.
В рамках настоящего бизнес-плана было проведено комплексное маркетинговое исследование рынка фитнес-услуг Москвы. Кроме этого, был произведен расчет предполагаемых инвестиционных и текущих расходов, а также разработаны организационная схема и график осуществления проекта. На основе полученной информации проведена оценка проекта с экономической и финансовой точек зрения и рассчитаны ключевые финансово-экономические показатели.
Настоящий бизнес-план включает:
- 8 диаграмм;
- 41 таблица;
- 5 фотографий
- 1 схему денежных потоков по проекту.
Бизнес-план разработан в соответствии с методикой UNIDO (United Nations Industrial Development Organization) и рекомендациями ТАСИС Европейского Союза для Новых Независимых Государств по составлению бизнес-планов.
В бизнес-плане использованы данные, полученные из открытых источников, а также результаты собственного маркетингового исследования рынка фитнес-услуг, проведенного компанией «Конквест».
При разработке бизнес-плана учитывался опыт компании «Конквест» по планированию и анализу проектов заведений, предоставляющих фитнес-услуги.
-
Подробное оглавление/содержание отчёта
СПИСОК ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ 6
ГЛАВА 1. СТРУКТУРНЫЙ ПЛАН 8
ГЛАВА 2. ОБЩИЕ ИСХОДНЫЕ УСЛОВИЯ 10
ГЛАВА 3. КЛАССИФИКАЦИЯ ФИТНЕС-УЧРЕЖДЕНИЙ 11
ТИПЫ ФИТНЕС-УЧРЕЖДЕНИЙ 11
ЦЕНОВАЯ СЕГМЕНТАЦИЯ МОСКОВСКОГО РЫНКА ФИТНЕС-УСЛУГ 12
КЛАССИФИКАЦИЯ ФИТНЕС-УЧРЕЖДЕНИЙ МОСКВЫ ПО МЕСТУ РАСПОЛОЖЕНИЯ 13
ГЛАВА 4. МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 15
Характеристики рынка фитнес-услуг 15
Объем рынка 15
Динамика и перспективы рынка 16
Факторы роста 16
УСЛУГИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ В ТРЕНАЖЕРНЫХ ЗАЛАХ МОСКВЫ 18
Занятия в тренажерном зале 18
Индивидуальные занятия с инструктором 19
Посещение сауны 19
Посещение солярия 19
Массаж 20
Продажа продуктов и напитков в фитнес-баре 20
Распространенность основных услуг в тренажерных залах Москвы 20
СИСТЕМА ОПЛАТЫ УСЛУГ 21
РЕЖИМ РАБОТЫ ТРЕНАЖЕРНЫХ ЗАЛОВ МОСКВЫ 22
ОПИСАНИЕ ПРОЕКТИРУЕМОГО ТРЕНАЖЕРНОГО ЗАЛА 22
ГЛАВА 5. ОЦЕНКА ДОХОДОВ ПО ПРОЕКТУ 23
ОЦЕНКА КОЛИЧЕСТВА КЛИЕНТОВ 23
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТРУКТУРЫ ПРОДАЖ КЛУБНЫХ КАРТ И АБОНЕМЕНТОВ 24
ВЛИЯНИЕ НА ДОХОДЫ ФАКТОРА СЕЗОННОСТИ 25
ОЦЕНКА ДОХОДОВ 25
Определение стоимости клубных карт и абонементов 25
Оценка доходов от продажи клубных карт и абонементов 26
Оценка доходов от оказания дополнительных услуг 28
Совокупные доходы тренажерного зала 28
МАРКЕТИНГОВАЯ СТРАТЕГИЯ И РАСХОДЫ НА ОРГАНИЗАЦИЮ ПРОДАЖ 28
Реклама в Интернете 29
Наружная реклама 30
Распространение буклетов 30
Совокупные затраты на маркетинговые мероприятия 30
ГЛАВА 6. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ РАСХОДЫ 32
ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ РАСХОДОВ 32
ЗАТРАТЫ НА РЕГИСТРАЦИЮ ПРЕДПРИЯТИЯ И ОФОРМЛЕНИЕ НЕОБХОДИМОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 33
ЗАТРАТЫ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ОТДЕЛКУ ПОМЕЩЕНИЯ 34
Затраты на проектирование 34
Затраты на отделку 34
ЗАТРАТЫ НА СПОРТИВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 34
Силовое оборудование 35
Кардиотренажеры 42
Совокупные затраты на спортивное оборудование 44
ЗАТРАТЫ НА СОЛЯРИЙ 44
ЗАТРАТЫ НА ОСНАЩЕНИЕ ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ ПЕРСОНАЛА И ПРИОБРЕТЕНИЕ МЕБЕЛИ 45
СОВОКУПНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ РАСХОДЫ 46
ГЛАВА 7. РАСХОДЫ НА ОПЛАТУ ТРУДА 47
ГЛАВА 8. ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 49
АРЕНДНАЯ ПЛАТА ЗА ПОМЕЩЕНИЕ 49
РАСХОДЫ НА РЕМОНТ ОБОРУДОВАНИЯ, ЗАМЕНУ И ВОСПОЛНЕНИЕ СПОРТИВНОГО ИНВЕНТАРЯ, РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 49
РАСХОДЫ НА ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ 50
РАСХОДЫ НА ОПЛАТУ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ 51
ПРОЧИЕ ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 51
СОВОКУПНЫЕ ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 53
ГЛАВА 9. ГРАФИК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОЕКТА 54
ГРАФИК ИНВЕСТИЦИОННЫХ РАСХОДОВ 54
ГРАФИК ДОХОДОВ 55
ГРАФИК ТЕКУЩИХ РАСХОДОВ 55
ГЛАВА 10. ФИНАНСОВАЯ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА 57
ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ 57
Финансирование проекта 57
Валюта расчетов 57
Прогноз уровня инфляции и валютного курса 57
Налогообложение 57
Независимость проекта 58
Продолжительность проекта 58
ИТОГОВЫЕ ДАННЫЕ И ФИНАНСОВАЯ ОЦЕНКА 58
Отчет о движении денежных средств 58
Финансовая оценка 59
АНАЛИЗ РИСКОВ ПРОЕКТА 61
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 63
ПРИЛОЖЕНИЕ 64
-
Перечень приложений
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 64
ДИАГРАММА 4.6. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ФИТНЕС-УЧРЕЖДЕНИЙ МОСКВЫ ПО ПЛОЩАДИ ТРЕНАЖЕРНЫХ ЗАЛОВ, В ПРОЦЕНТАХ ОТ ОБЩЕГО КОЛИЧЕСТВА ЗАВЕДЕНИЙ. 19
ТАБЛИЦА 4.1. УРОВЕНЬ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ ОСНОВНЫХ УСЛУГ В ТРЕНАЖЕРНЫХ ЗАЛАХ МОСКВЫ 20
ТАБЛИЦА 4.2. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ПРОЕКТИРУЕМОГО ТРЕНАЖЕРНОГО ЗАЛА 22
ТАБЛИЦА 5.1. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ПОСЕТИТЕЛЕЙ ТРЕНАЖЕРНОГО ЗАЛА ПО ДНЯМ НЕДЕЛИ И ВРЕМЕНИ СУТОК 24
ТАБЛИЦА 5.2. ОЖИДАЕМЫЙ УРОВЕНЬ ЗАПОЛНЯЕМОСТИ ТРЕНАЖЕРНОГО ЗАЛА ПО СЕЗОНАМ В ТЕЧЕНИЕ ГОДА, В ПРОЦЕНТАХ ОТ МАКСИМАЛЬНОГО 25
ТАБЛИЦА 5.3. СТОИМОСТЬ АБОНЕМЕНТОВ И КЛУБНЫХ КАРТ 26
ТАБЛИЦА 5.4. ОЦЕНКА ОБЪЕМА ПРОДАЖ КЛУБНЫХ КАРТ И АБОНЕМЕНТОВ, ШТУК 27
ТАБЛИЦА 5.5. ОЦЕНКА ДОХОДОВ ОТ ПРОДАЖИ КЛУБНЫХ КАРТ И АБОНЕМЕНТОВ, РУБЛЕЙ 27
ТАБЛИЦА 5.6. СОВОКУПНЫЕ ДОХОДЫ ТРЕНАЖЕРНОГО ЗАЛА 28
ТАБЛИЦА 5.7. ОЦЕНКА ОБЩИХ ЗАТРАТ НА РЕКЛАМУ В ИНТЕРНЕТЕ 29
ТАБЛИЦА 5.8. СОВОКУПНЫЕ ЗАТРАТЫ НА МАРКЕТИНГОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 30
ТАБЛИЦА 6.1. ПЛОЩАДЬ ТРЕНАЖЕРНОГО ЗАЛА 32
РИСУНОК 6.1. ТРЕНАЖЕРЫ ДЛЯ ВЕРХНЕГО ПЛЕЧЕВОГО ПОЯСА, РУК И ГРУДИ 36
РИСУНОК 6.2. ТРЕНАЖЕРЫ ДЛЯ ПРЕССА И СПИНЫ 37
РИСУНОК 6.3. ТРЕНАЖЕРЫ ДЛЯ НОГ 38
РИСУНОК 6.4. УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТРЕНАЖЕРЫ 39
РИСУНОК 6.5. ПРОЧЕЕ СИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 39
ТАБЛИЦА 6.2. ОЦЕНКА ЗАТРАТ НА ТРЕНАЖЕРЫ ДЛЯ ВЕРХНЕГО ПЛЕЧЕВОГО ПОЯСА, РУК И ГРУДИ 40
ТАБЛИЦА 6.3. ОЦЕНКА ЗАТРАТ НА ТРЕНАЖЕРЫ ДЛЯ ПРЕССА И СПИНЫ 40
ТАБЛИЦА 6.4. ОЦЕНКА ЗАТРАТ НА ТРЕНАЖЕРЫ ДЛЯ НОГ 40
ТАБЛИЦА 6.5. ОЦЕНКА ЗАТРАТ НА УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТРЕНАЖЕРЫ 41
ТАБЛИЦА 6.6. ОЦЕНКА ЗАТРАТ НА ПРОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ И АКСЕССУАРЫ 41
ТАБЛИЦА 6.7. СОВОКУПНЫЕ ЗАТРАТЫ НА СИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 42
РИСУНОК 6.6. КАРДИОТРЕНАЖЕРЫ 43
ТАБЛИЦА 6.8. ОЦЕНКА ЗАТРАТ НА КАРДИОТРЕНАЖЕРЫ 44
ТАБЛИЦА 6.9. СОВОКУПНЫЕ ЗАТРАТЫ НА СПОРТИВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 44
ТАБЛИЦА 6.10. СОВОКУПНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ РАСХОДЫ ПО ПРОЕКТУ 46
ТАБЛИЦА 7.1. ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ И РАСХОДЫ НА ОПЛАТУ ТРУДА ПЕРСОНАЛА ТРЕНАЖЕРНОГО ЗАЛА 48
ТАБЛИЦА 8.1. ОЦЕНКА РАСХОДОВ НА РЕМОНТ ОБОРУДОВАНИЯ, ЗАМЕНУ И ВОСПОЛНЕНИЕ СПОРТИВНОГО ИНВЕНТАРЯ, РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 50
ТАБЛИЦА 8.2. РАСЧЕТ СРЕДНЕСУТОЧНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 51
ТАБЛИЦА 8.3. СОВОКУПНЫЕ ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 53
ТАБЛИЦА 9.1. ГРАФИК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ РАСХОДОВ, В ПРОЦЕНТАХ ОТ ОБЩЕЙ ВЕЛИЧИНЫ 54
ТАБЛИЦА 9.2. ГРАФИК ПОЛУЧЕНИЯ ДОХОДОВ, В ПРОЦЕНТАХ ОТ ПЛАНОВОЙ ВЕЛИЧИНЫ ДОХОДОВ ПО СТАТЬЕ В ДАННЫЙ МЕСЯЦ 55
ТАБЛИЦА 9.3. ГРАФИК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТЕКУЩИХ ЗАТРАТ ПО ПРОЕКТУ, В ПРОЦЕНТАХ ОТ ПЛАНОВОЙ ВЕЛИЧИНЫ ЗАТРАТ ПО СТАТЬЕ В ДАННЫЙ МЕСЯЦ 56
ТАБЛИЦА 10.1. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ПРОЕКТУ ПО ГОДАМ, ДОЛЛАРОВ 58
ДИАГРАММА 10.1. ЗАВИСИМОСТЬ NPV ПРОЕКТА ОТ СТАВКИ ДИСКОНТИРОВАНИЯ, ДОЛЛАРОВ 60
ДИАГРАММА 10.2. ПОМЕСЯЧНЫЙ ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ПРОЕКТУ, ДОЛЛАРОВ 61
ТАБЛИЦА 10.2. ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ NPV К ИЗМЕНЕНИЮ ПАРАМЕТРОВ ПРОЕКТА 62
ТАБЛИЦА П1.1. ПРОГНОЗ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, 1-6 МЕСЯЦЫ С НАЧАЛА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА, ДОЛЛАРОВ 64
ТАБЛИЦА П1.2. ПРОГНОЗ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, 7-12 МЕСЯЦЫ С НАЧАЛА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА, ДОЛЛАРОВ 65
ТАБЛИЦА П1.3. ПРОГНОЗ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, 13-18 МЕСЯЦЫ С НАЧАЛА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА, ДОЛЛАРОВ 66
ТАБЛИЦА П1.4. ПРОГНОЗ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, 19-24 МЕСЯЦЫ С НАЧАЛА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА, ДОЛЛАРОВ 67
ТАБЛИЦА П1.5. ПРОГНОЗ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, 25-30 МЕСЯЦЫ С НАЧАЛА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА, ДОЛЛАРОВ 68
ТАБЛИЦА П1.6. ПРОГНОЗ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, 31-36 МЕСЯЦЫ С НАЧАЛА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА, ДОЛЛАРОВ 69
ТАБЛИЦА П1.7. ПРОГНОЗ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, 37-42 МЕСЯЦЫ С НАЧАЛА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА, ДОЛЛАРОВ 70
ТАБЛИЦА П1.8. ПРОГНОЗ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, 43-48 МЕСЯЦЫ С НАЧАЛА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА, ДОЛЛАРОВ 71
ТАБЛИЦА П1.9. ПРОГНОЗ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, 49-54 МЕСЯЦЫ С НАЧАЛА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА, ДОЛЛАРОВ 72
ТАБЛИЦА П1.10. ПРОГНОЗ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, 55-60 МЕСЯЦЫ С НАЧАЛА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА, ДОЛЛАРОВ 73
ТАБЛИЦА П1.11. ПРОГНОЗ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, 61-66 МЕСЯЦЫ С НАЧАЛА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА, ДОЛЛАРОВ 74
ТАБЛИЦА П1.12. ПРОГНОЗ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, 67-72 МЕСЯЦЫ С НАЧАЛА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА, ДОЛЛАРОВ 75
Другие бизнес-планы по теме
Актуальные исследования и бизнес-планы
-
Открытие детской игровой комнаты в торговом центре
1. Резюме проекта
2. Анализ рынка
3. Концепция проекта
3.1. Целевая аудитория проекта
3.2. Организация проекта
4. План маркетинга
4.1. Описание услуг
4.2. План продаж по отдельным разовым услугам
4.3. План выручки
5. Производственный план
5.1. Трудовые ресурсы, оборудование
5.2. Планировка площади
5.3. Общепроизводственные расходы
5.4. Трудовые ресурсы и фонд оплаты труда
5.5. Капитальные затраты
6. Финансовый план
6.1. Допущения финансовой модели
6.2. Расчет ставки дисконтирования
7. План доходов
8. План расходов
8.1. Основные предпосылки расчета расходов
9. Прогнозный отчет о движении денежных средств
9.1. Расчет дисконтированного денежного потока
9.2. Отчет о движении денежных средств
10. Юридические аспекты деятельности
11. Анализ рисков
12. Выводы
-
Бизнес-план: Строительство агро-туристической базы в Московской области
1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА
2. СУЩНОСТЬ ПРОЕКТА
2.1. Местоположение объекта Пушкинская обл.
2.2. Описание услуг
2.3. Строительные особенности
2.4. Характеристика оборудования
2.5. Технология оказания услуг
2.6. Прочие технологические вопросы
2.7. Экологические вопросы
3. МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ
3.1. Тенденции рынка услуг агро-турбаз в московской области
3.2. Практика функционирования агро-турбаз в московской области
3.3. Рынок услуг агро-турбаз в московской области
4. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН
4.1. Объем инвестиций в строительство
4.2. Финансирование проекта
4.3. Обслуживание заемных средств
5. ОПЕРАЦИОННЫЙ ПЛАН
5.1. Цены услуг
5.2. Персонал проекта
5.3. Текущие расходы
6. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
6.1. Общие сведения
6.2. Налоговое окружение и бюджет
6.3. Расчет выручки
6.4. Отчет о движении денежных средств
6.5. Отчет о прибылях и убытках
6.6. Бухгалтерский баланс
7. АНАЛИЗ ПРОЕКТА
7.1. Анализ эффективности проекта
7.1.1. Эффективность инвестиций
7.1.2. Основные показатели эффективности
7.1.3. Финансовая состоятельность проекта
7.2. Анализ рисков
7.2.1. Общая характеристика методов оценки рисков
7.2.2. Качественный анализ рисков
7.2.3. Количественный анализ рисков
Приложения
-
Типовой бизнес-план открытия сети салонов экспресс-услуг в области красоты и ухода за телом
1.Резюме проекта 5
1.1 Суть проекта 5
1.2 Долгосрочные и краткосрочные цели проекта 5
1.3 Расчётные сроки проекта 5
1.4 Резюме комплекса проекта (4Р) услуг 5
1.5 Стоимость проекта 6
1.6 Источники финансирования проекта 6
1.7 Выгоды и риски проекта. характеристики рисков, стратегия их минимазации 6
1.8 Ключевые экономические показатели эффективности проекта 7
2. Описание услуг 8
2.1 Функциональное назначение услуг 8
2.2 Сегментация услуг 8
2.3 Стоимость услуги. Принятая концепция ценообразования 9
2.4 Перспективы развития услуги 10
2.5 Патентно-лицензионная защита услуг 11
3. Анализ рынка салонов красоты 14
3.1 Анализ положения дел в отрасли 14 3.1.1 ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ В ОТРАСЛИ 14 3.1.2 ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ОТРАСЛЬ 14
3.2 Общие данные о рынке 15 3.2.1 ОБЪЁМЫ РЫНКА 15
3.3 Сегментация рынка 15 3.3.1 СЕГМЕНТАЦИЯ ПО ТИПАМ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ 15 3.3.2 БАЗОВЫЕ УСЛУГИ / УСЛУГИ «РОСКОШИ» 17 3.3.3 СЕТЕВЫЕ/НЕСЕТЕВЫЕ САЛОНЫ КРАСОТЫ 17 3.3.4 КРУГЛОСУТОЧНЫЕ / НЕКРУГЛОСУТОЧНЫЕ САЛОНЫ КРАСОТЫ 18 3.3.5 СЕГМЕНТАЦИЯ ПО РАЗМЕРУ САЛОНА 20 3.3.6 СЕГМЕНТАЦИЯ ПО СПЕКТРУ УСЛУГ 20 3.3.7 МАНУАЛЬНЫЕ / АППАРАТНЫЕ САЛОНЫ 20…
-
Бизнес-план: Строительство гостинично-ресторанного комплекса с православной ярмаркой в МО (с финансовой моделью)
Компания Megaresearch предлагает вашему вниманию бизнес-план строительства гостинично-ресторанного комплекса с православной ярмаркой в г. Звенигороде
Настоящий бизнес-план представляет собой проект осуществления бизнес-операций, действий фирмы, содержащий сведения о фирме, товаре, его производстве, рынках сбыта, маркетинге, организации операций и их эффективности.
Период планирования – 2015-2017 гг.
Основными направлениями деятельности комплекса будут:
- гостиница – предоставление услуг временного проживания для туристов и паломников;
- услуги общественного питания;
- бесплатная парковка на более чем 200 машино-мест;
- предоставление в аренду торговых павильонов на ярмарочной площади.
Основные финансовые показатели по проекту:
- Дисконтированный период окупаемости (DPB), 44,9 мес.
- Инвестиции в проект, 262 453 тыс. руб.
- Средняя рентабельность продаж по проекту, 31%
На успешность и доходность гостиничного бизнеса влияет огромное число факторов. При этом только в совокупности они принесут ожидаемую эффективность, поскольку в гостиничном бизнесе наибольшую роль играет человеческий фактор. Именно поэтому для гостиниц, прежде всего, имеет значение не столько количество оказываемых услуг, сколько их к…
-
Бизнес-план: Производство деталей из пластика для автомобилей иностранных марок
1. Резюме проекта 2. Сущность предлагаемого проекта 2.1. Общее описание проекта и предполагаемой продукции 2.2. Особенности организации проекта 2.3. Информация об инициаторе проекта 2.4. Месторасположение проекта 3. Маркетинговый план 4. Производственный план 4.1. Описание зданий и помещений 4.2. Производственные площади 4.3. Описание оборудования (по данным Заказчика) 4.4. Описание технологического процесса (по данным Заказчика) 4.5. Прочие технологические вопросы 4.6. Сырье, материалы и комплектующие 5. Организационный план 5.1. План по персоналу 5.2. Источники, формы и условия финансирования 6. Финансовый план 6.1. Исходные данные и допущения 6.2. Номенклатура и цены 6.3. Инвестиционные издержки 6.4. Потребность в первоначальных оборотных средствах 6.5. Налоговые отчисления 6.6. Операционные издержки (постоянные и переменные) 6.7. Расчет себестоимости 6.8. План продаж 6.9. Расчет выручки 6.10. Прогноз прибылей и убытков 6.11. Прогноз движения денежных средств 6.12. Анализ эффективности проекта 6.12.1. Показатели эффективности проекта 6.12.2. Методика оценки эффективности проекта 6.12.3. Чистая приведенная стоимость …
|