Про продвижение сайта 
Регистрация       Вход     Карта 
Rambler's Top100 $b2b->b2bcontext_keywords
поиск по сайту
логин:
пароль:

Я СТРОЮ СВОЙ ДОМ
СДАЧА В АРЕНДУ
ОФИСНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
Компании
Новости компаний
Объявления
Тендеры
Форум
О портале
Размещение товара
Обратная связь
Как доехать

Кризис заставил вас отказаться от запланированной покупки мебели?



реклама

Маркетинговыя исследования

Спецпредложение

Узнайте о текущих специальных предложениях по телефонам

Возник вопрос по содержанию отчёта?

Задайте его! Персональный менеджер свяжется с Вами и поможет решить любую задачу

Бесплатная аналитика

Типовой бизнес-план организации салона красоты в городе с населением свыше 0,8 млн. человек (на примере Санкт-Петербурга) (артикул: 21836 15943)

Дата выхода отчета: 31 Октября 2014
География исследования: Россия
Период исследования: 2007-2014 гг.
Количество страниц: 53
Язык отчета: Русский
Способ предоставления: электронный

Вы можете заказать данный отчёт в режиме on-line прямо сейчас, заполнив небольшую форму регистрации. Заказ отчёта не обязывает к его покупке. После получения заказа на отчёт с Вами свяжется наш менеджер.

Не нашли подходящее исследование?

Если данный отчёт Вам не подходит, Вы можете:

  • 1. Заказать обновление с уточнением структуры отчёта
  • 2. по Вашей теме
  • 3. по Вашей теме
  • Полное описание отчета

    Настоящий бизнес-план описывает проект организации салона красоты, предоставляющего целый ряд услуг. Салон красоты будет располагаться в одном из спальных районов Санкт-Петербурга, где есть возможность недорого арендовать необходимое помещение недалеко от места проживания потенциальных клиентов. Уровень предлагаемых услуг и цен будет относить данный салон красоты к среднему сегменту рынка. 

    В рамках настоящего бизнес-плана было проведено комплексное маркетинговое исследование рынка услуг, предоставляемых салонами красоты Санкт-Петербурга. Кроме этого, был произведен расчет предполагаемых инвестиционных и текущих расходов, а также разработаны организационная схема и график осуществления проекта. На основе полученной информации проведена оценка проекта с экономической и финансовой точек зрения и рассчитаны ключевые финансово-экономические показатели.

     

    Заинтересованные пользователи: настоящий бизнес-план будет полезен представителям компаний beauty-индустрии, физическим и юридическим лицам, планирующим выход на рынок, органов государственной власти, регулирующих отношения в сфере потребительского рынка, а также широкому кругу пользователей, интересующихся вопросами организации салона красоты или заинтересованным в организации предприятия, предоставляющего подобные услуги.

     

    В подготовке бизнес-плана участвовали:

     

    •специалист по инвестициям, экономист;

     

    •специалист по налогообложению, бухгалтерскому учету;

     

    •инженер проекта;

     

    •маркетолог-аналитик, специалист по рекламе и PR.

     

    Настоящий отчет выполнен на 53 страницах. Проект содержит 29 таблиц, 10 рисунков и 4 приложения.

     

    Цель проекта: бизнес-план является экономическим обоснованием целесообразности открытия салона красоты в Санкт-Петербурге.

     

    Концепция проекта: концепция проекта, представленная в данном бизнес-плане, является отражением наиболее перспективной, с нашей точки зрения, стратегии выхода на рынок для нового салона красоты среднего класса.

     

    Услуги салона красоты:

     

    •парикмахерские услуги;

     

    •ногтевой сервис;

     

    •косметология;

     

    •солярий;

     

    •массаж;

     

    •пилинг;

     

    •обертывания.

     

    Привлекательность рынка:

     

    •небольшие начальные инвестиции;

     

    •стабильность и предсказуемость спроса;

     

    •относительно высокая рентабельность и быстрая окупаемость.

     

    Салон красоты – стабильный и прибыльный бизнес, не требующий больших вложений. Несмотря на большое количество конкурентов, спрос по-прежнему остается неудовлетворенным благодаря строительству новых районов, а также низкой привязанностью потребителя к отдельному салону красоты.

     

    Источники информации: данные Федеральной службы государственной статистики, Федеральной налоговой службы, Федеральной службы по финансовым рынкам, Федеральной службы страхового надзора, Центра стратегических исследований Росгосстраха и других ведомств. Базовый информационный массив по России сформирован на основе данных, полученных из Единого Государственного Реестра Предприятий и Организаций (ЕГРПО) Росстата, а также Единого Государственного Реестра Юридических Лиц (ЕГРЮЛ) и Единого Государственного Реестра Индивидуальных Предпринимателей (ЕГРИП) ФНС.

     

    Также использовались данные сайтов компаний, данные материалов выставок, отраслевых сборников и специализированных изданий, результаты исследований сторонних компаний.

     

    Для сбора первичной информации проводился опрос участников рынка в форме экспертных интервью, телефонный опрос.

     

    Выдержки из текста:

     

    «При ориентации салона красоты только на предоставление косметических услуг (парикмахерская, маникюр, солярий), для размещения салона требуется приблизительная площадь в 100 м2. По структуре размещения рабочих зон салона, можно представить наиболее типичную схему размещения залов для салона красоты площадью 100 м2:...».

     

    «До кризиса рынок услуг салонов красоты демонстрировал рост, однако во время кризиса впал в состояние стагнации, из которого до сих пор до конца не вышел. Сегодня темпы роста рынка салонов красоты все еще значительно ниже, чем до кризиса. Средние темпы роста рынка составляют порядка xx% ежегодно, постепенно снижаясь в связи с насыщением рынка – в Санкт-Петербурге насыщенность составляет около xx%».

     

    «Рынок парикмахерских услуг Санкт-Петербурга занимает второе место в России по большинству экономических показателей, уступая только Москве. На долю Северной столицы приходится около xx% от всего рынка России и почти четверть рынка Северо-Западного региона. Объем рынка услуг салонов красоты Санкт-Петербурга оценивается в xxx млн. рублей».

     

    «Так, по оценкам специалистов салонного бизнеса, на жильцов ближней зоны приходится xx% выручки, средней – около xx% и дальней – порядка xx%. Обычно ближняя зона располагается в радиусе до 1 километра, на расстоянии 10-15 минут ходьбы. Похожий вид имеет и средняя зона, удаленная от салона красоты на 1-2 километра…».

     

    «Для реализации проекта подобран оптимальный вариант инвестирования, который сочетает в себе минимальные финансовые затраты при высокой гибкости и мобильности компании. Значительную роль играет расположение…»

  • Подробное оглавление/содержание отчёта

    1. Исходные данные о проекте

     

    1.1.Информация об инициаторе проекта

     

    1.2.Концепция проекта

     

    1.3.Сроки и этапы реализации проекта

     

    1.4.Бюджет проекта

     

    1.4.1.Аренда помещения

     

    1.4.2.Подготовка документации

     

    1.4.3.Проектирование

     

    1.4.4.Ремонт

     

    1.4.5.Оборудование

     

    1.4.6.Мебель

     

    1.4.7.Затраты на рекламное продвижение

     

    1.5.План-схема помещения салона красоты

     

    1.6.Описание, характеристика услуг

     

    2.Маркетинговое окружение проекта

     

    2.1.Тенденции развития рынка индустрии красоты

     

    2.2.Местоположение планируемого салона красоты

     

    2.3.Общая характеристика посетителей салонов красоты

     

    2.4.Конкурентное окружение

     

    2.5.Ценообразование на услуги салона красоты

     

    2.6.Мероприятия по продвижению услуг салона красоты

     

    3.Организационно - производственная структура проекта

     

    3.1.Дизайн и оформление салона красоты

     

    3.1.1.Требования к помещению салона красоты: перепланировка и перепрофилирование

     

    3.2.Оборудование для салона красоты

     

    3.2.1.Парикмахерское оборудование

     

    3.2.2.Оборудование для маникюра/педикюра

     

    3.2.3.Оборудование для косметического кабинета

     

    3.2.4.Солярий

     

    3.2.5.Мебель и оборудование для салона в целом

     

    3.3.Инженерные сети

     

    3.4.Организационная структура салона красоты

     

    4.Планируемые финансовые поступления

     

    4.1.Ценообразование

     

    4.2.Услуги и посетители салона

     

    5.Правовое регулирование проекта

     

    6.Финансирование проекта

     

    6.1.Основные принципы планирования и допущения

     

    6.2.Характеристика инвестиционных ресурсов

     

    6.3.Планируемые финансовые поступления

     

    6.4.Затраты текущего (операционного) периода

     

    6.4.1.Прямые затраты

     

    6.4.2.Накладные затраты

     

    6.5.Затраты рекламного характера

     

    6.6.Себестоимость и номенклатура затрат от деятельности комплекса

     

    6.7.Налоговое окружение

     

    7.Финансовая оценка проекта

     

    7.1.Финансовые результаты проекта

     

    7.2.Оценка показателей эффективности проекта

     

    7.3.Анализ чувствительности проекта

     

    8.Заключение

     

    Приложение 1. Контролирующие и надзорные органы над субъектами малого предпринимательства

     

    Приложение 2. Перечень производственного оборудования для оснащения салона красоты

     

    Приложение 3. Коммерческое предложение по регистрации организации

     

    Приложение 4. Информация о стоимости проектных решений и ремонта помещения для салона красоты

     

    О ПКР

  • Перечень приложений

    Список рисунков

     

    Рисунок 1. Структура инвестиционных затрат проекта

     

    Рисунок 2. Схема размещения помещений салона красоты

     

    Рисунок 3. Частота посещения салонов красоты

     

    Рисунок 4. Распределение по уровню салонов

     

    Рисунок 5. Процентное соотношение веса статей накладных расходов

     

    Рисунок 6. Динамика образования чистой прибыли проекта по кварталам

     

    Рисунок 7. Финансовые показатели динамики денежных потоков и окупаемости инвестиционных затрат без учета финансирования

     

    Рисунок 8. Чувствительность NPV к изменению параметров

     

    Рисунок 9. Чувствительность IRR к изменению параметров

     

    Рисунок 10. Чувствительность PBP к изменению параметров

     

    Список таблиц

     

    Таблица 1. План-график реализации основных мероприятий подготовки проекта, помесячно

     

    Таблица 2. Перечень инвестиционных затрат, рублей

     

    Таблица 3. Классификация салонов по занимаемой рыночной нише и доли присутствия в суммарном обороте рынка

     

    Таблица 4. Сравнительный анализ цен конкурентов, руб.

     

    Таблица 5. Специализированные Интернет-ресурсы по салонному направлению

     

    Таблица 6. Интернет ресурсы по направлению «Красота, здоровье, медицина»

     

    Таблица 7. Перечень и стоимость оборудования для оснащения парикмахерской

     

    Таблица 8. Перечень и стоимость оборудования для оснащения кабинета маникюра/педикюра

     

    Таблица 9. Перечень и стоимость оборудования для оснащения косметического кабинета

     

    Таблица 10. Перечень и стоимость мебели и техники для оснащения салона красоты

     

    Таблица 11. Смета инвестиционных затрат на реализацию проекта в помесячной разбивке

     

    Таблица 12. Штатное расписание предприятия, оплата труда персонала, рублей

     

    Таблица 13. Деятельность салона по видам оказываемых услуг

     

    Таблица 14. Смета статей инвестиционных затрат

     

    Таблица 15. Сезонность.

     

    Таблица 16. Исходные допущения проведения расчетов

     

    Таблица 17. Исходные допущения проведения расчетов

     

    Таблица 18. Расчет выручки предприятия за 1-3 расчетные годы, руб. с НДС

     

    Таблица 19. Прямые расходы на полной проектной мощности, руб./мес.

     

    Таблица 20. Накладные расходы проекта на полной проектной мощности, руб./ мес.

     

    Таблица 21. Инвестиционные затраты на продвижение

     

    Таблица 22. Осуществление текущих рекламных мероприятий, в % по видам инструментов

     

    Таблица 23. Структура себестоимости

     

    Таблица 24. Налоговое окружение проекта

     

    Таблица 25. Бюджет прибылей и убытков проекта (с разбивкой 1,2 год – помесячно; 3,4,5 – годовой), руб.

     

    Таблица 26. Бюджет движения денежных средств проекта (с разбивкой 1,2 год – помесячно; 3,4,5 – годовой)

     

    Таблица 27. Бюджет балансового листа проекта в годовой разбивке, руб.

     

    Таблица 28. Параметры инвестиционного проекта и основные показатели финансовой эффективности проекта

     

    Таблица 29. Анализ чувствительности проекта

Другие бизнес-планы по теме
Название исследования Цена, руб.
Бизнес-план строительства Торгово-Развлекательного Центра (без финансовой модели)

Регион: Россия

Дата выхода: 15.04.23

69 900
Бизнес-план агентства по организации праздников (event-услуги)

Регион: Россия

Дата выхода: 15.04.23

85 000
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ОСТРОВНОГО САЛОННОГО СЕРВИСА РФ, МОСКВА

Регион: Россия

Дата выхода: 01.12.18

45 000
Оценка рыночной целесообразности создания портала частных спортивных соревнований Рф, мир

Регион: РФ, мир

Дата выхода: 17.09.18

45 000
Бизнес-план: организация и развитие конно-спортивного комплекса

Регион: Московская область

Дата выхода: 06.09.18

70 000
Актуальные исследования и бизнес-планы
  • Бизнес-план: Строительство агро-туристической базы в Московской области
    1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 2. СУЩНОСТЬ ПРОЕКТА 2.1. Местоположение объекта Пушкинская обл. 2.2. Описание услуг 2.3. Строительные особенности 2.4. Характеристика оборудования 2.5. Технология оказания услуг 2.6. Прочие технологические вопросы 2.7. Экологические вопросы 3. МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ 3.1. Тенденции рынка услуг агро-турбаз в московской области 3.2. Практика функционирования агро-турбаз в московской области 3.3. Рынок услуг агро-турбаз в московской области 4. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН 4.1. Объем инвестиций в строительство 4.2. Финансирование проекта 4.3. Обслуживание заемных средств 5. ОПЕРАЦИОННЫЙ ПЛАН 5.1. Цены услуг 5.2. Персонал проекта 5.3. Текущие расходы 6. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 6.1. Общие сведения 6.2. Налоговое окружение и бюджет 6.3. Расчет выручки 6.4. Отчет о движении денежных средств 6.5. Отчет о прибылях и убытках 6.6. Бухгалтерский баланс 7. АНАЛИЗ ПРОЕКТА 7.1. Анализ эффективности проекта 7.1.1. Эффективность инвестиций 7.1.2. Основные показатели эффективности 7.1.3. Финансовая состоятельность проекта 7.2. Анализ рисков 7.2.1. Общая характеристика методов оценки рисков 7.2.2. Качественный анализ рисков 7.2.3. Количественный анализ рисков Приложения
  • Бизнес-план база отдыха
    Приложение 1.
    Примерная структура бизнес-плана по проекту:
    1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА
    2. СУЩНОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА
    2.1. Описание проекта
    2.2. Особенности организации компании
    2.3. Информация об участниках компании
    2.4. Месторасположение базы отдыха
    2.5. Анализ ассортиментного портфеля организации
    3. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН
    3.1. Обзор рынка баз отдыха
    3.1.1 Основные тенденции на рынке
    3.1.2 Анализ потребителей. Сегментация потребителей
    3.1.3 Обзор потенциальных конкурентов
    3.1.4 Ценообразование на рынке
    3.1.5 Концепция продвижения базы отдыха. Основные каналы продвижения
    3.2. SWOT-анализ компании
    4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН
    4.1. План по персоналу
    4.2. Должностные обязанности сотрудников
    4.3. Организационная структура компании
    4.4. Схема взаимодействия с контрагентами
    4.5. План-график работ по проекту
    4.6. Источники, формы и условия финансирования
    5. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
    5.1. Исходные данные и допущения
    5.2. Номенклатура и цены
    5.3. Инвестиционные издержки
    5.4. Потребность в оборотных средствах
    5.5. Налоговые отчисления
    5.6. Операционные издержки (постоянные и переменные)
    5.7. Расчет себестоимости
    5.8. План продаж
    5.9. Расчет выручки
  • Типовой бизнес-план создания туристического агентства
    1 Введение 5
    2 Глоссарий 6
    3 Резюме проекта 10
    3.1 Суть проекта 10
    3.2 Долгосрочные и краткосрочные цели проекта 10
    3.3 Расчетные сроки проекта 10
    3.4 Резюме комплекса маркетинга (4P) продукции 10
    3.5 Стоимость проекта 10
    3.6 Источники финансирования проекта 10
    3.7 Выгоды и риски проекта 10
    3.8 Ключевые экономические показатели эффективности проекта: 11
    4 Описание товара/услуги 12
    4.1 Функциональное назначение услуг 12
    4.2 Виды услуг 12
    4.3 Стоимость услуг, принятая концепция ценообразования 12
    4.4 Требования к контролю качества 13
    4.5 Возможности для дальнейшего развития услуг 13
    4.6 Патентно-лицензионная защита услуг 13
    4.7 Определение товара/услуги 13
    4.8 Сегментация товара/услуги 14
    4.9 Стоимость товара/услуги. Принятая концепция ценообразования 14
    4.10 Перспективы развития товара/услуги 14
    4.11 Лицензии, патенты, государственная поддержка товаров/услуг 14
    4.11.1 Лицензирование 14
    4.11.2 Государственная поддержка 15
    5 Анализ рынка 16
    5.1 Анализ положения дел в отрасли 16
    5.1.1 Текущая ситуация в отрасли 16
    5.1.2 Объемы рынка и темпы роста 16
    5.1.3 Влияние сезонности на Рынок 18
    5.1.4 Факторы, влияющие н…
  • Бизнес-план: Строительство семейного санатория в Московской области
    1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 2. СУЩНОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА 2.1. Описание проекта и предполагаемых услуг 2.1.1. Номерной фонд 2.1.2. Оздоровительные процедуры 2.1.3. Прокат мопедов 2.1.4. Конюшня 2.1.5. Мини-зоопарк 2.1.6. Охота 2.1.7. Прочее 2.2. Особенности организации проекта. 2.3. Информация об участниках проекта 2.4. Месторасположение проекта 3. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН 3.1. Анализ рынка санаторно-курортных услуг в России в 2007-2011 гг и прогноз до 2017 гг. Определение ниши санаторно-курортного комплекса в Московской области 3.1.1. Реальные располагаемые доходы населения, Россия, 2007-2016 гг (% к предыдущему году) 3.1.2. Объем и емкость рынка: текущее состояние и прогноз (2010-2017) (в натуральном и стоимостном выражении). Барьеры развития рынка 3.1.3. Потребители: описание, частота приобретения услуг, предпочтения 3.1.4. Структура рынка по потребителям (по полу, возрасту, продолжительности отдыха, виду востребованных услуг) 3.1.5. Структура рынка по видам санаторно-курортных учреждений в России и географии присутствия. Ниша и конкуренты санаторно-курортного комплекса в Московской области 3.1.6. Структура рынка по каналам продаж (онлайн/оффлайн). Перспективы интернет-продаж 3.1.7. Структура рынка по цене. Анализ ценовых сегментов и средняя цена санаторно-курортных услуг 3.1.8. Тенденции…
  • Бизнес-план: Открытие автомойки VIP -класса
    Примерная структура бизнес-плана по проекту «Открытие автомойки VIP -класса»:

    1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА
    2. СУЩНОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА
    2.1. Описание проекта и предполагаемых услуг
    2.2. Особенности организации проекта
    2.3. Необходимое оборудование
    2.4. Прочие технологические вопросы
    3. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН
    3.1. Состояние рынка автомоек
    3.2. Тенденции на рынке и прогноз развития рынка
    3.3. Ценообразование на рынке
    4. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
    4.1. Исходные данные
    4.1.1. Налоговое окружение
    4.1.2. Номенклатура и цены.
    4.1.3. План продаж
    4.1.4. Прямые издержки
    4.1.5. Постоянные издержки
    4.1.6. Численность персонала и заработная плата
    4.1.7. Капитальные затраты
    4.2. Расчет выручки
    4.3. Потребность в первоначальных оборотных средствах
    4.4. Инвестиционные издержки
    4.5. Источники, формы и условия финансирования
    4.6. Прогноз прибылей и убытков
    4.7. Прогноз движения денежных средств
    4.7. Оценка экономической эффективности проекта
    4.7.1. Эффективность инвестиций
    4.7.2. Показатели эффективности
    4.7.3. Финансовая состоятельность проекта
    5. АНАЛИЗ РИСКОВ
    5.1. Анализ чувствительности
    5.2. Оценка проектных рисков
    ПРИЛОЖЕНИЯ
Навигация по разделу
  • Все отрасли


аэрозольные краски
ПОСЕТИТЕЛЯМ
найти товар
объявления
КОМПАНИЯМ
регистрация
вход
размещение товаров
забыт пароль
ВСЕМ
главная
о портале
каталог сайтов
БЫСТРЫЙ ПЕРЕХОД ПО САЙТУ
Rambler's Top100
Eсть вопросы? Звоните:
+7 351 / 725-03-70 / 725-03-89
© 2006-2009 Строительный Деловой Мир, г. Челябинск. Авторские права ресурса
  Разработка и продвижение сайта: W Group